Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
5 646
5 510
5 370
1
AKTYWA TRWAŁE
5 550
5 300
5 100
2
AKTYWA OBROTOWE
96
210
270
2.1
- Zapasy
16
10
10
2.2
- rodki pieni ne
80
150
200
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
50
60
II
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
70
70
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
240
235
235
13/42
PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 077
11 715
1
Dotacje z bud etu pa stwa
8 110
8 110
1.1
- Podmiotowa
8 110
8 110
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
1 607
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 310
3 555
4
Pozostałe przychody
50
50
4.1
- w tym z bud etu pa stwa
20
20
II
KOSZTY OGÓŁEM
13 077
12 165
1
Koszty według rodzaju
13 050
12 113
1.1
- Amortyzacja
700
450
1.2
- Materiały i energia
850
585
1.3
- Remonty
230
150
1.4
- Pozostałe usługi obce
700
510
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
240
222
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
100
70
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
90
150
1.5.3
- opłaty urz dowe
2
1.5.4
- wpłaty na PFRON
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 256
8 152
1.6.1
- osobowe
7 306
7 452
1.6.2
- pozostałe
950
700
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 751
1 806
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 239
1 251
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
202
200
1.7.3
- inne
310
355
1.8
- Pozostałe
323
238
2
Koszty finansowe
2
2
2.1
- Inne
2
2
3
Pozostałe koszty
25
50
III
WYNIK (I - II)
0
-450
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
-450
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
170
13/43
PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
5 923
3 565
3 260
1
AKTYWA TRWAŁE
3 792
3 435
3 065
2
AKTYWA OBROTOWE
2 131
130
195
2.1
- Zapasy
40
30
25
2.2
- rodki pieni ne
1 081
50
100
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
165
50
70
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 540
100
120
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
276
290
280
13/44
PLAN FINANSOWY
WARMIBSKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 451
9 810
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 610
7 310
1.1
- Podmiotowa
7 510
7 310
1.2
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
2
Przychody finansowe
1
2.1
- Odsetki
1
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 800
2 500
4
Pozostałe przychody
40
II
KOSZTY OGÓŁEM
11 303
9 756
1
Koszty według rodzaju
11 303
9 756
1.1
- Amortyzacja
250
250
1.2
- Materiały i energia
650
550
1.3
- Remonty
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
700
500
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
215
220
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
140
150
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
30
20
1.5.3
- wpłaty na PFRON
45
50
1.6
- Wynagrodzenia
7 450
6 450
1.6.1
- osobowe
6 500
6 350
1.6.2
- pozostałe
950
100
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 600
1 486
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 200
1 030
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
170
176
1.7.3
- wiadczenia socjalne
190
190
1.7.4
- inne
40
90
1.8
- Pozostałe
408
300
III
WYNIK (I - II)
+ 148
+ 54
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 148
+ 54
VI
Wydatki maj tkowe
100
13/45
PLAN FINANSOWY
WARMIBSKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
2 869
2 150
2 150
1
AKTYWA TRWAŁE
1 978
1 980
1 980
2
AKTYWA OBROTOWE
891
170
170
2.1
- Zapasy
45
20
20
2.2
- rodki pieni ne
352
100
100
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
480
50
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
318
50
50
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
217
200
190
13/46
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
5 646
5 510
5 370
1
AKTYWA TRWAŁE
5 550
5 300
5 100
2
AKTYWA OBROTOWE
96
210
270
2.1
- Zapasy
16
10
10
2.2
- rodki pieni ne
80
150
200
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
50
60
II
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
70
70
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
240
235
235
13/42
PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 077
11 715
1
Dotacje z bud etu pa stwa
8 110
8 110
1.1
- Podmiotowa
8 110
8 110
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
1 607
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 310
3 555
4
Pozostałe przychody
50
50
4.1
- w tym z bud etu pa stwa
20
20
II
KOSZTY OGÓŁEM
13 077
12 165
1
Koszty według rodzaju
13 050
12 113
1.1
- Amortyzacja
700
450
1.2
- Materiały i energia
850
585
1.3
- Remonty
230
150
1.4
- Pozostałe usługi obce
700
510
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
240
222
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
100
70
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
90
150
1.5.3
- opłaty urz dowe
2
1.5.4
- wpłaty na PFRON
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 256
8 152
1.6.1
- osobowe
7 306
7 452
1.6.2
- pozostałe
950
700
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 751
1 806
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 239
1 251
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
202
200
1.7.3
- inne
310
355
1.8
- Pozostałe
323
238
2
Koszty finansowe
2
2
2.1
- Inne
2
2
3
Pozostałe koszty
25
50
III
WYNIK (I - II)
0
-450
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
-450
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
170
13/43
PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
5 923
3 565
3 260
1
AKTYWA TRWAŁE
3 792
3 435
3 065
2
AKTYWA OBROTOWE
2 131
130
195
2.1
- Zapasy
40
30
25
2.2
- rodki pieni ne
1 081
50
100
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
165
50
70
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 540
100
120
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
276
290
280
13/44
PLAN FINANSOWY
WARMIBSKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 451
9 810
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 610
7 310
1.1
- Podmiotowa
7 510
7 310
1.2
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
2
Przychody finansowe
1
2.1
- Odsetki
1
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 800
2 500
4
Pozostałe przychody
40
II
KOSZTY OGÓŁEM
11 303
9 756
1
Koszty według rodzaju
11 303
9 756
1.1
- Amortyzacja
250
250
1.2
- Materiały i energia
650
550
1.3
- Remonty
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
700
500
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
215
220
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
140
150
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
30
20
1.5.3
- wpłaty na PFRON
45
50
1.6
- Wynagrodzenia
7 450
6 450
1.6.1
- osobowe
6 500
6 350
1.6.2
- pozostałe
950
100
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 600
1 486
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 200
1 030
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
170
176
1.7.3
- wiadczenia socjalne
190
190
1.7.4
- inne
40
90
1.8
- Pozostałe
408
300
III
WYNIK (I - II)
+ 148
+ 54
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 148
+ 54
VI
Wydatki maj tkowe
100
13/45
PLAN FINANSOWY
WARMIBSKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
2 869
2 150
2 150
1
AKTYWA TRWAŁE
1 978
1 980
1 980
2
AKTYWA OBROTOWE
891
170
170
2.1
- Zapasy
45
20
20
2.2
- rodki pieni ne
352
100
100
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
480
50
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
318
50
50
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
217
200
190
13/46
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik

-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik

-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik

-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik

-
1001-ustawa
› Pobierz plik



Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei