Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008
- roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 16
- Data wpłynięcia: 2007-11-16
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2008
- data uchwalenia: 2008-01-23
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 117
druk-nr-16
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDABSKU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 523
19 319
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 100
10 194
1.1
- Podmiotowa
10 100
10 194
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3 100
5 622
3
Przychody finansowe
3
3
3.1
- Odsetki
2
2
3.2
- Inne
1
1
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 200
3 400
5
Pozostałe przychody
120
100
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 463
19 266
1
Koszty według rodzaju
16 440
19 243
1.1
- Amortyzacja
250
300
1.2
- Materiały i energia
1 900
2 700
1.3
- Remonty
50
60
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 700
2 000
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
335
375
1.5.1
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
200
250
1.5.2
- opłaty urz dowe
15
15
1.5.3
- wpłaty na PFRON
120
110
1.6
- Wynagrodzenia
9 450
10 619
1.6.1
- osobowe
8 450
8 619
1.6.2
- pozostałe
1 000
2 000
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 740
3 174
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 650
1 854
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
232
260
1.7.3
- wiadczenia socjalne
258
260
1.7.4
- inne
600
800
1.8
- Pozostałe
15
15
2
Koszty finansowe
3
3
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
2
2
2.2
- Inne
1
1
3
Pozostałe koszty
20
20
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 60
+ 53
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
11
10
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
11
10
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 49
+ 43
13/40
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDABSKU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
2 116
935
935
1
AKTYWA OBROTOWE
2 116
935
935
1.1
- Zapasy
46
15
15
1.2
- rodki pieni ne
569
120
120
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
1 501
800
800
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
500
80
80
1
Zobowi zania wymagalne
8
5
5
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
293
289
289
13/41
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 148
9 943
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 233
7 233
1.1
- Podmiotowa
7 233
7 233
2
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 175
2 270
3
Pozostałe przychody
740
440
3.1
- w tym z bud etu pa stwa
740
440
II
KOSZTY OGÓŁEM
10 068
9 903
1
Koszty według rodzaju
9 798
9 703
1.1
- Amortyzacja
320
300
1.2
- Materiały i energia
428
430
1.3
- Remonty
40
20
1.4
- Pozostałe usługi obce
600
365
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
190
195
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
20
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
72
75
1.5.3
- wpłaty na PFRON
98
100
1.6
- Wynagrodzenia
6 700
6 840
1.6.1
- osobowe
6 420
6 540
1.6.2
- pozostałe
280
300
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 520
1 553
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 161
1 186
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
164
167
1.7.3
- wiadczenia socjalne
195
200
2
Pozostałe koszty
270
200
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 80
+ 40
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
18
19
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
18
19
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 62
+ 21
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
62
21
13/42
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
6 092
5 646
5 510
1
AKTYWA TRWAŁE
5 350
5 550
5 300
2
AKTYWA OBROTOWE
742
96
210
2.1
- Zapasy
8
16
10
2.2
- rodki pieni ne
429
80
150
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
305
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
121
70
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
250
250
250
13/43
PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 848
13 077
1
Dotacje z bud etu pa stwa
8 110
8 110
1.1
- Podmiotowa
8 110
8 110
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
1 667
1 607
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 921
3 310
4
Pozostałe przychody
150
50
4.1
- w tym z bud etu pa stwa
17
20
II
KOSZTY OGÓŁEM
13 381
13 077
1
Koszty według rodzaju
13 353
13 050
1.1
- Amortyzacja
610
700
1.2
- Materiały i energia
790
850
1.3
- Remonty
330
230
1.4
- Pozostałe usługi obce
660
700
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
190
240
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
85
100
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
85
90
1.5.3
- wpłaty na PFRON
20
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 492
8 256
1.6.1
- osobowe
7 142
7 306
1.6.2
- pozostałe
1 350
950
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 021
1 751
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 498
1 239
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
220
202
1.7.4
- inne
303
310
1.8
- Pozostałe
260
323
2
Koszty finansowe
3
2
2.1
- Inne
3
2
3
Pozostałe koszty
25
25
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-533
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-533
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
320
100
13/44
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDABSKU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 523
19 319
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 100
10 194
1.1
- Podmiotowa
10 100
10 194
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3 100
5 622
3
Przychody finansowe
3
3
3.1
- Odsetki
2
2
3.2
- Inne
1
1
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 200
3 400
5
Pozostałe przychody
120
100
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 463
19 266
1
Koszty według rodzaju
16 440
19 243
1.1
- Amortyzacja
250
300
1.2
- Materiały i energia
1 900
2 700
1.3
- Remonty
50
60
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 700
2 000
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
335
375
1.5.1
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
200
250
1.5.2
- opłaty urz dowe
15
15
1.5.3
- wpłaty na PFRON
120
110
1.6
- Wynagrodzenia
9 450
10 619
1.6.1
- osobowe
8 450
8 619
1.6.2
- pozostałe
1 000
2 000
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 740
3 174
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 650
1 854
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
232
260
1.7.3
- wiadczenia socjalne
258
260
1.7.4
- inne
600
800
1.8
- Pozostałe
15
15
2
Koszty finansowe
3
3
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
2
2
2.2
- Inne
1
1
3
Pozostałe koszty
20
20
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 60
+ 53
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
11
10
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
11
10
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 49
+ 43
13/40
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDABSKU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
2 116
935
935
1
AKTYWA OBROTOWE
2 116
935
935
1.1
- Zapasy
46
15
15
1.2
- rodki pieni ne
569
120
120
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
1 501
800
800
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
500
80
80
1
Zobowi zania wymagalne
8
5
5
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
293
289
289
13/41
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 148
9 943
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 233
7 233
1.1
- Podmiotowa
7 233
7 233
2
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 175
2 270
3
Pozostałe przychody
740
440
3.1
- w tym z bud etu pa stwa
740
440
II
KOSZTY OGÓŁEM
10 068
9 903
1
Koszty według rodzaju
9 798
9 703
1.1
- Amortyzacja
320
300
1.2
- Materiały i energia
428
430
1.3
- Remonty
40
20
1.4
- Pozostałe usługi obce
600
365
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
190
195
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
20
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
72
75
1.5.3
- wpłaty na PFRON
98
100
1.6
- Wynagrodzenia
6 700
6 840
1.6.1
- osobowe
6 420
6 540
1.6.2
- pozostałe
280
300
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 520
1 553
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 161
1 186
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
164
167
1.7.3
- wiadczenia socjalne
195
200
2
Pozostałe koszty
270
200
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 80
+ 40
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
18
19
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
18
19
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 62
+ 21
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
62
21
13/42
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
6 092
5 646
5 510
1
AKTYWA TRWAŁE
5 350
5 550
5 300
2
AKTYWA OBROTOWE
742
96
210
2.1
- Zapasy
8
16
10
2.2
- rodki pieni ne
429
80
150
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
305
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
121
70
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
250
250
250
13/43
PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 848
13 077
1
Dotacje z bud etu pa stwa
8 110
8 110
1.1
- Podmiotowa
8 110
8 110
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
1 667
1 607
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 921
3 310
4
Pozostałe przychody
150
50
4.1
- w tym z bud etu pa stwa
17
20
II
KOSZTY OGÓŁEM
13 381
13 077
1
Koszty według rodzaju
13 353
13 050
1.1
- Amortyzacja
610
700
1.2
- Materiały i energia
790
850
1.3
- Remonty
330
230
1.4
- Pozostałe usługi obce
660
700
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
190
240
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
85
100
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
85
90
1.5.3
- wpłaty na PFRON
20
50
1.6
- Wynagrodzenia
8 492
8 256
1.6.1
- osobowe
7 142
7 306
1.6.2
- pozostałe
1 350
950
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 021
1 751
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 498
1 239
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
220
202
1.7.4
- inne
303
310
1.8
- Pozostałe
260
323
2
Koszty finansowe
3
2
2.1
- Inne
3
2
3
Pozostałe koszty
25
25
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-533
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-533
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
320
100
13/44
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-16
› Pobierz plik
-
16-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
16-Strategia-zarzadzania-dlugiem
› Pobierz plik
-
trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik