Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 147
9 300
1
Dotacje z bud etu pa stwa
5 411
5 100
1.1
- Podmiotowa
5 411
5 100
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
1 927
3.
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 809
4 200
II
KOSZTY OGÓŁEM
10 147
9 300
1
Koszty według rodzaju
10 147
9 300
1.1
- Amortyzacja
300
200
1.2
- Materiały i energia
1 147
650
1.3
- Remonty
100
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
850
600
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
133
110
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
30
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
45
50
1.5.3
- wpłaty na PFRON
68
30
1.6
- Wynagrodzenia
5 900
6 200
1.6.1
- osobowe
4 800
5 400
1.6.2
- pozostałe
1 100
800
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 250
1 186
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 030
959
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
145
152
1.7.3
- wiadczenia socjalne
75
75
1.8
- Pozostałe
467
304
III
WYNIK (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
150
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
630
630
254
1
AKTYWA OBROTOWE
630
630
254
1.1
- Zapasy
75
75
75
1.2
- rodki pieni ne
376
376
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
179
179
179
II
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
172
167
168
13/27
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 687
17 165
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 998
10 998
1.1
- podmiotowa
10 998
10 998
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2 000
2 100
2.1.
- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Aywno ciowej w Warszawie
2 000
2 100
3
Przychody finansowe
25
25
3.1
- Odsetki
25
25
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 378
3 707
5
Pozostałe przychody
286
335
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 640
17 115
1
Koszty według rodzaju
16 615
17 060
1.1
- Amortyzacja
500
500
1.2
- Materiały i energia
1 150
1 200
1.3
- Remonty
200
150
1.4
- Pozostałe usługi obce
750
850
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
325
125
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
12
15
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
85
102
1.5.3
- opłaty urz dowe
8
8
1.5.4
- wpłaty na PFRON
220
1.6
- Wynagrodzenia
10 745
11 133
1.6.1
- osobowe
9 245
9 633
1.6.2
- pozostałe
1 500
1 500
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 238
2 452
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 600
1 732
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
263
273
1.7.3
- wiadczenia socjalne
305
347
1.7.4
- inne
70
100
1.8
- Pozostałe
707
650
2
Pozostałe koszty
25
55
III
WYNIK (I - II)
+ 47
+ 50
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
47
50
1
podatek dochodowy od osób prawnych
47
50
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
400
400
13/28
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
8 682
6 185
7 290
1
AKTYWA TRWAŁE
5 792
5 720
5 470
2
AKTYWA OBROTOWE
2 890
465
1 820
2.1
- Zapasy
87
70
70
2.2
- rodki pieni ne
2 536
250
1 600
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
260
140
140
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
376
200
350
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
337
392
392
13/29
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 599
11 845
1
Dotacje z bud etu pa stwa
9 913
9 009
1.1
- podmiotowa
9 913
9 009
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 390
774
2.1
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
221
2.2
- Wojewódzki Urz d Pracy
23
24
2.3
- Instytut Ekonomiki
1 038
750
2.4
- Urz d Marszałkowski
85
2.5
- Powiat Chrzanów
10
2.6
- Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów
13
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 770
2 062
5.
Pozostałe przychody
526
II
KOSZTY OGÓŁEM
15 599
11 845
1
Koszty według rodzaju
15 599
11 845
1.1
- Amortyzacja
450
386
1.2
- Materiały i energia
894
605
1.3
- Remonty
168
90
1.4
- Pozostałe usługi obce
830
290
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
256
41
1.5.1
- opłaty urz dowe
70
41
1.5.2
- wpłaty na PFRON
186
1.6
- Wynagrodzenia
10 355
8 268
1.6.1
- osobowe
9 896
8 038
1.6.2
- pozostałe
459
230
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 646
2 165
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 484
1 164
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
241
200
1.7.3
- wiadczenia socjalne
290
321
1.7.4
- inne
631
480
III
WYNIK (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
35
32
1
podatek dochodowy od osób prawnych
35
32
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-35
-32
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
587
100
13/30
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
3 375
3 228
2 445
1
AKTYWA TRWAŁE
2 434
2 888
2 101
1.1
Nale no ci długoterminowe
18
17
16
2
AKTYWA OBROTOWE
941
340
344
2.1
- Zapasy
29
35
24
2.2
- rodki pieni ne
651
205
120
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
203
100
200
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
404
120
205
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
319
320
310
13/31
LUBUSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 147
9 300
1
Dotacje z bud etu pa stwa
5 411
5 100
1.1
- Podmiotowa
5 411
5 100
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
1 927
3.
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 809
4 200
II
KOSZTY OGÓŁEM
10 147
9 300
1
Koszty według rodzaju
10 147
9 300
1.1
- Amortyzacja
300
200
1.2
- Materiały i energia
1 147
650
1.3
- Remonty
100
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
850
600
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
133
110
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
30
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
45
50
1.5.3
- wpłaty na PFRON
68
30
1.6
- Wynagrodzenia
5 900
6 200
1.6.1
- osobowe
4 800
5 400
1.6.2
- pozostałe
1 100
800
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 250
1 186
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 030
959
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
145
152
1.7.3
- wiadczenia socjalne
75
75
1.8
- Pozostałe
467
304
III
WYNIK (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
150
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
630
630
254
1
AKTYWA OBROTOWE
630
630
254
1.1
- Zapasy
75
75
75
1.2
- rodki pieni ne
376
376
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
179
179
179
II
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
172
167
168
13/27
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 687
17 165
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 998
10 998
1.1
- podmiotowa
10 998
10 998
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2 000
2 100
2.1.
- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Aywno ciowej w Warszawie
2 000
2 100
3
Przychody finansowe
25
25
3.1
- Odsetki
25
25
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 378
3 707
5
Pozostałe przychody
286
335
II
KOSZTY OGÓŁEM
16 640
17 115
1
Koszty według rodzaju
16 615
17 060
1.1
- Amortyzacja
500
500
1.2
- Materiały i energia
1 150
1 200
1.3
- Remonty
200
150
1.4
- Pozostałe usługi obce
750
850
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
325
125
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
12
15
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
85
102
1.5.3
- opłaty urz dowe
8
8
1.5.4
- wpłaty na PFRON
220
1.6
- Wynagrodzenia
10 745
11 133
1.6.1
- osobowe
9 245
9 633
1.6.2
- pozostałe
1 500
1 500
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 238
2 452
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 600
1 732
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
263
273
1.7.3
- wiadczenia socjalne
305
347
1.7.4
- inne
70
100
1.8
- Pozostałe
707
650
2
Pozostałe koszty
25
55
III
WYNIK (I - II)
+ 47
+ 50
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
47
50
1
podatek dochodowy od osób prawnych
47
50
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
400
400
13/28
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
8 682
6 185
7 290
1
AKTYWA TRWAŁE
5 792
5 720
5 470
2
AKTYWA OBROTOWE
2 890
465
1 820
2.1
- Zapasy
87
70
70
2.2
- rodki pieni ne
2 536
250
1 600
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
260
140
140
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
376
200
350
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
337
392
392
13/29
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 599
11 845
1
Dotacje z bud etu pa stwa
9 913
9 009
1.1
- podmiotowa
9 913
9 009
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 390
774
2.1
- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
221
2.2
- Wojewódzki Urz d Pracy
23
24
2.3
- Instytut Ekonomiki
1 038
750
2.4
- Urz d Marszałkowski
85
2.5
- Powiat Chrzanów
10
2.6
- Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów
13
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 770
2 062
5.
Pozostałe przychody
526
II
KOSZTY OGÓŁEM
15 599
11 845
1
Koszty według rodzaju
15 599
11 845
1.1
- Amortyzacja
450
386
1.2
- Materiały i energia
894
605
1.3
- Remonty
168
90
1.4
- Pozostałe usługi obce
830
290
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
256
41
1.5.1
- opłaty urz dowe
70
41
1.5.2
- wpłaty na PFRON
186
1.6
- Wynagrodzenia
10 355
8 268
1.6.1
- osobowe
9 896
8 038
1.6.2
- pozostałe
459
230
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 646
2 165
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 484
1 164
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
241
200
1.7.3
- wiadczenia socjalne
290
321
1.7.4
- inne
631
480
III
WYNIK (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
35
32
1
podatek dochodowy od osób prawnych
35
32
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-35
-32
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
587
100
13/30
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
3 375
3 228
2 445
1
AKTYWA TRWAŁE
2 434
2 888
2 101
1.1
Nale no ci długoterminowe
18
17
16
2
AKTYWA OBROTOWE
941
340
344
2.1
- Zapasy
29
35
24
2.2
- rodki pieni ne
651
205
120
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
203
100
200
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
404
120
205
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
319
320
310
13/31
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik
-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1001-ustawa
› Pobierz plik