Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 1779
- Data wpłynięcia: 2013-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2014
- data uchwalenia: 2014-01-24
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 162
1779-cz-I-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA
Część A cd)
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 327
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
252
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
252
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 075
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
24 131
1.1
Środki pieniężne
21 932
1.2
Należności
2 199
2
Zobowiązania, w tym
3 000
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
3 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/14
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
28 661
1.1
Środki pieniężne
17 974
1.2
Należności
3 638
2
Zobowiązania, w tym:
5 196
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
68 640
1
Przychody z prowadzonej działalności
58 790
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
9 850
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
67 825
1
Koszty funkcjonowania
56 738
1.1
Amortyzacja
1 933
1.2
Materiały i energia
11 688
1.3
Remonty
11 126
1.4
Pozostałe usługi obce
2 474
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
17 760
1.5.1
osobowe
15 769
1.5.2
bezosobowe
1 991
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
3 305
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 899
1.6.2
Fundusz Pracy
406
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 600
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
150
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
250
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 200
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
6 852
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
11 087
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/15
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA
Część A cd)
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 815
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
147
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
147
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 668
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
28 947
1.1
Środki pieniężne
18 642
1.2
Należności
3 716
2
Zobowiązania, w tym
5 253
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
5 253
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/16
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
8 236
1.1
Środki pieniężne
3 924
1.2
Należności
2 612
2
Zobowiązania, w tym:
4 428
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
54 620
1
Przychody z prowadzonej działalności
54 343
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
277
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
54 620
1
Koszty funkcjonowania
54 620
1.1
Amortyzacja
650
1.2
Materiały i energia
4 200
1.3
Remonty
9 583
1.4
Pozostałe usługi obce
13 543
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
11 099
1.5.1
osobowe
9 780
1.5.2
bezosobowe
1 319
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 967
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 697
1.6.2
Fundusz Pracy
270
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
603
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
588
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
12 975
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/17
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
8 394
1.1
Środki pieniężne
3 977
1.2
Należności
2 667
2
Zobowiązania, w tym
4 428
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
4 428
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/18
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA
Część A cd)
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 327
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
252
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
252
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 075
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
24 131
1.1
Środki pieniężne
21 932
1.2
Należności
2 199
2
Zobowiązania, w tym
3 000
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
3 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/14
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
28 661
1.1
Środki pieniężne
17 974
1.2
Należności
3 638
2
Zobowiązania, w tym:
5 196
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
68 640
1
Przychody z prowadzonej działalności
58 790
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
9 850
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
67 825
1
Koszty funkcjonowania
56 738
1.1
Amortyzacja
1 933
1.2
Materiały i energia
11 688
1.3
Remonty
11 126
1.4
Pozostałe usługi obce
2 474
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
17 760
1.5.1
osobowe
15 769
1.5.2
bezosobowe
1 991
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
3 305
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 899
1.6.2
Fundusz Pracy
406
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 600
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
150
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
250
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 200
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
6 852
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
11 087
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/15
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA
Część A cd)
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 815
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
147
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
147
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 668
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
28 947
1.1
Środki pieniężne
18 642
1.2
Należności
3 716
2
Zobowiązania, w tym
5 253
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
5 253
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/16
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
8 236
1.1
Środki pieniężne
3 924
1.2
Należności
2 612
2
Zobowiązania, w tym:
4 428
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
54 620
1
Przychody z prowadzonej działalności
54 343
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
277
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
54 620
1
Koszty funkcjonowania
54 620
1.1
Amortyzacja
650
1.2
Materiały i energia
4 200
1.3
Remonty
9 583
1.4
Pozostałe usługi obce
13 543
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
11 099
1.5.1
osobowe
9 780
1.5.2
bezosobowe
1 319
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 967
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 697
1.6.2
Fundusz Pracy
270
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
603
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
588
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
12 975
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/17
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
8 394
1.1
Środki pieniężne
3 977
1.2
Należności
2 667
2
Zobowiązania, w tym
4 428
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
4 428
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/18
Dokumenty związane z tym projektem:
-
1779-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
1779-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1779-cz-I-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
1779-strategia
› Pobierz plik
-
1779-budzet-zadaniowy
› Pobierz plik