eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 2772
  • Data wpłynięcia: 2014-09-29
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2015
  • data uchwalenia: 2015-01-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 153

2772-zalaczniki-do-ustawy

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część B cd)
Plan
TABELA 1
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
III
WYDATKI
785 303
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
91 239
1.1
Materiały i energia
1 804
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
27 761
1.4
Wynagrodzenia
49 378
1.4.1
osobowe
46 513
1.4.2
bezosobowe
2 865
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
9 862
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
7 611
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 133
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1 118
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
26
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
160
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10
1.7.3
podatek CIT
150
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
2 248
2
Wydatki majątkowe
4 835
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
524 249
3.1
- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
7 397
3.2
- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
157 580
3.3
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
38 166
3.4
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
321 106
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
164 980
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
2 006
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
3.
Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
2 006
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
27 000
1.
Spłata kredytów i pożyczek
2.
Udzielone pozyczki i kredyty
27 000
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
53 777
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
573
11/3
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 1
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej,
87
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
800
1.1
- depozyty overnight (O/N)
800
1.2
- depozyty terminowe
11/4
PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
503 837
1.1
Środki pieniężne
1 967
1.2
Należności, w tym:
10 000
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
491 870
2
Zobowiązania, w tym:
19 800
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
10 200
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
132 602
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
16 765
1.1
Przychody ze sprzedaży towarów
3 248
1.2
Pozostałe
13 517
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
106 154
2.1
- podmiotowa
63 046
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
5
Pozostałe przychody, w tym:
9 683
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
433
5.2
Pozostałe
9 250
III
KOSZTY OGÓŁEM
135 996
1
Koszty funkcjonowania
75 383
1.1
Amortyzacja
6 343
1.2
Materiały i energia
8 965
1.3
Remonty
2 904
1.4
Pozostałe usługi obce
7 555
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
35 663
1.5.1
osobowe
35 506
1.5.2
bezosobowe
157
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
6 502
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
5 800
1.6.2
Fundusz Pracy
702
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
5 029
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
92
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
28
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4 100
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 422
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
60 076
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
2.2
- utrzymanie towarów
55 207
2.3
- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
4 869
3
Pozostałe koszty, w tym:
537
3.1
Środki na wydatki majątkowe
3.2
Koszty związane ze spłatą kredytu
478
11/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A cd)
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-3 394
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-3 394
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
106 154
1.1
- podmiotowa
63 046
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
43 108
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
11 938
w tym:
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
510 703
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności, w tym:
4 600
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
506 103
2
Zobowiązania, w tym:
35 440
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
27 986
2.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
1 967
II
DOCHODY
156 360
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
106 154
1.1
- podmiotowa
63 046
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
43 108
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
11/6
PLAN FINANSOWY
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
Część B cd)
Plan
TABELA 2
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
4
Pozostałe dochody, z tego:
50 206
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
433
4.2
Wpływy z usług
16 318
4.3
Wpływy ze sprzedaży towarów
3 744
4.4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
26
4.5
Wpływy z różnych dochodów
9 185
4.6
Wpływy z różnych rozliczeń
20 500
III
WYDATKI
179 513
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
73 877
1.1
Materiały i energia
11 689
1.2
Remonty
3 569
1.3
Pozostałe usługi obce
9 452
1.4
Wynagrodzenia
35 663
1.4.1
osobowe
35 506
1.4.2
bezosobowe
157
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
6 502
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
5 800
1.5.2
na Fundusz Pracy
702
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
4 793
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
28
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4 101
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
2 209
2
Wydatki majątkowe
14 683
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
90 658
3.1
- zakup towarów
22 859
3.2
- utrzymanie towarów
67 799
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
295
IV
WYNIK (II-III)
-23 153
V
Kasowo zrealizowane przychody
24 616
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
24 616
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
3 430
1.
Spłata kredytów i pożyczek
3 430
2.
Inne
0
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
675
11/7
strony : 1 ... 10 ... 50 ... 56 . [ 57 ] . 58 ... 70 ... 97

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: