Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 2163
- Data wpłynięcia: 2009-07-07
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-07-17
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 128, poz. 1057
2163
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
56 042
2 903
8 258
44 742
139
750
Administracja publiczna
2
41 312
2 903
8 203
30 206
75004
Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
3
25 971
8 099
17 872
75057
Placówki zagraniczne
4
7 478
104
7 374
75066
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk
5
1 494
1 494
75067
Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk
6
2 903
2 903
75095
Pozostała działalność
7
3 466
3 466
852
Pomoc społeczna
8
2 133
43
2 090
85202
Domy pomocy społecznej
9
2 133
43
2 090
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10
12 597
12
12 446
139
92116
Biblioteki
11
8 283
7
8 137
139
92117
Archiwa
12
1 925
3
1 922
92118
Muzea
13
2 389
2
2 387
68
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
81 020
9 527
435
71 022
36
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
9 955
9 527
423
5
15004
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
3
9 527
9 527
15095
Pozostała działalność
4
428
423
5
750
Administracja publiczna
5
71 060
12
71 012
36
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
70 832
12
70 784
36
75095
Pozostała działalność
7
228
228
752
Obrona narodowa
8
5
5
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
5
5
70
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
197 974
60
167 786
29 096
1 032
758
Różne rozliczenia
2
197 974
60
167 786
29 096
1 032
75821
Komisja Nadzoru Finansowego
3
197 974
60
167 786
29 096
1 032
71
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
14 754
30
14 724
750
Administracja publiczna
2
14 754
30
14 724
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
14 754
30
14 724
2/31
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
72
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
16 558 010
15 828 661
706 367
22 982
752
Obrona narodowa
2
10
10
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
10
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
16 534 900
15 828 661
706 239
75305
Fundusz Emerytalno-Rentowy
5
15 805 431
15 805 431
75306
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
6
5 500
5 500
75311
Renty strukturalne
7
483
84
399
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
8
723 486
17 646
705 840
851
Ochrona zdrowia
9
22 972
22 972
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
10
22 972
22 972
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
11
128
128
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC
12
128
128
73
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
37 187 932
30 473 716
5 167 209
1 547 007
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
35 104 726
30 428 584
3 371 280
1 304 862
75303
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3
30 403 283
30 403 283
75309
Składki na ubezpieczenia społeczne
4
1 304 776
1 304 776
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
5
3 396 029
25 301
3 370 646
82
75395
Pozostała działalność
6
638
634
4
851
Ochrona zdrowia
7
242 128
242 128
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
8
242 128
242 128
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
1 841 078
45 132
1 795 929
17
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC
10
837
837
85347
Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
11
1 840 241
45 132
1 795 092
17
2/32
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
74
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
1
26 172
6
26 089
77
750
Administracja publiczna
2
26 168
6
26 085
77
75003
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
3
26 168
6
26 085
77
752
Obrona narodowa
4
4
4
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
4
75
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
19 080
4
17 796
1 280
750
Administracja publiczna
2
19 080
4
17 796
1 280
75006
Rządowe Centrum Legislacji
3
19 080
4
17 796
1 280
76
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
88 147
75
79 901
6 995
1 176
600
Transport i łączność
2
88 007
75
79 821
6 935
1 176
60047
Urząd Komunikacji Elektronicznej
3
88 007
75
79 821
6 935
1 176
752
Obrona narodowa
4
140
80
60
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
140
80
60
78
OBSŁUGA ZADŁUśENIA ZAGRANICZNEGO
1
6 180 000
6 180 000
757
Obsługa długu publicznego
2
6 180 000
6 180 000
75701
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji
zagranicznych
3
6 050 982
6 050 982
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
129 018
129 018
79
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
24 460 856
24 460 856
757
Obsługa długu publicznego
2
24 460 856
24 460 856
75703
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym
3
24 410 856
24 410 856
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
50 000
50 000
2/33
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
80
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
92 615
31
92 341
243
750
Administracja publiczna
2
92 615
31
92 341
243
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
92 615
31
92 341
243
81
REZERWA OGÓLNA
1
159 000
159 000
758
Różne rozliczenia
2
159 000
159 000
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
159 000
159 000
82
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
1
45 320 111
45 320 111
758
Różne rozliczenia
2
45 320 111
45 320 111
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
3
33 399 798
33 399 798
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
4
325 506
325 506
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 575 141
1 575 141
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 167 783
1 167 783
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
30 870
30 870
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
6 118 976
6 118 976
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
716 114
716 114
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 095 042
1 095 042
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
890 881
890 881
2/34
z tego:
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
Plan
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
na 2009
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY CELOWE
1
23 887 953
4 149 859
12 500
2 132 724
1 854 002
15 738 868
758
Różne rozliczenia
2
23 887 953
4 149 859
12 500
2 132 724
1 854 002
15 738 868
75818 Rezerwy ogólne i celowe
3
23 887 953
4 149 859
12 500
2 132 724
1 854 002
15 738 868
Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
4
753 942
587 812
166 130
Kredyty na infrastrukturę drogową i portową
5
143 134
143 134
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich
6
65 405
65 405
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
500 000
500 000
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów
operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb
wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty
100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także
Program budowy i naprawy dróg lokalnych
8
16 438 868
700 000
15 738 868
Koszty związane z przygotowaniem administracji do objęcia przez Polskę
Prezydencji w UE oraz z reprezentacją Polski przed Europejskim
Trybunałem Sprawiedliwości
9
9 000
9 000
Ratownictwo medyczne
10
1 792 600
1 730 500
62 100
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
11
43 722
21 500
22 222
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
12
148 800
148 800
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
13
12 500
12 500
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie
programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach
pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych
przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zadań Inspekcji Weterynaryjnej a także 11.500 tys. zł na zwiększenie
zatrudnienia w inspektoratach weterynarii
14
276 800
276 800
2/35
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
56 042
2 903
8 258
44 742
139
750
Administracja publiczna
2
41 312
2 903
8 203
30 206
75004
Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
3
25 971
8 099
17 872
75057
Placówki zagraniczne
4
7 478
104
7 374
75066
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk
5
1 494
1 494
75067
Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk
6
2 903
2 903
75095
Pozostała działalność
7
3 466
3 466
852
Pomoc społeczna
8
2 133
43
2 090
85202
Domy pomocy społecznej
9
2 133
43
2 090
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10
12 597
12
12 446
139
92116
Biblioteki
11
8 283
7
8 137
139
92117
Archiwa
12
1 925
3
1 922
92118
Muzea
13
2 389
2
2 387
68
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
81 020
9 527
435
71 022
36
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
9 955
9 527
423
5
15004
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
3
9 527
9 527
15095
Pozostała działalność
4
428
423
5
750
Administracja publiczna
5
71 060
12
71 012
36
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
70 832
12
70 784
36
75095
Pozostała działalność
7
228
228
752
Obrona narodowa
8
5
5
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
5
5
70
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
197 974
60
167 786
29 096
1 032
758
Różne rozliczenia
2
197 974
60
167 786
29 096
1 032
75821
Komisja Nadzoru Finansowego
3
197 974
60
167 786
29 096
1 032
71
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
14 754
30
14 724
750
Administracja publiczna
2
14 754
30
14 724
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
14 754
30
14 724
2/31
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
72
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
16 558 010
15 828 661
706 367
22 982
752
Obrona narodowa
2
10
10
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
10
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
16 534 900
15 828 661
706 239
75305
Fundusz Emerytalno-Rentowy
5
15 805 431
15 805 431
75306
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
6
5 500
5 500
75311
Renty strukturalne
7
483
84
399
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
8
723 486
17 646
705 840
851
Ochrona zdrowia
9
22 972
22 972
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
10
22 972
22 972
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
11
128
128
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC
12
128
128
73
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
37 187 932
30 473 716
5 167 209
1 547 007
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
35 104 726
30 428 584
3 371 280
1 304 862
75303
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3
30 403 283
30 403 283
75309
Składki na ubezpieczenia społeczne
4
1 304 776
1 304 776
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
5
3 396 029
25 301
3 370 646
82
75395
Pozostała działalność
6
638
634
4
851
Ochrona zdrowia
7
242 128
242 128
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
8
242 128
242 128
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
1 841 078
45 132
1 795 929
17
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC
10
837
837
85347
Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
11
1 840 241
45 132
1 795 092
17
2/32
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
74
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
1
26 172
6
26 089
77
750
Administracja publiczna
2
26 168
6
26 085
77
75003
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
3
26 168
6
26 085
77
752
Obrona narodowa
4
4
4
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
4
75
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
19 080
4
17 796
1 280
750
Administracja publiczna
2
19 080
4
17 796
1 280
75006
Rządowe Centrum Legislacji
3
19 080
4
17 796
1 280
76
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
88 147
75
79 901
6 995
1 176
600
Transport i łączność
2
88 007
75
79 821
6 935
1 176
60047
Urząd Komunikacji Elektronicznej
3
88 007
75
79 821
6 935
1 176
752
Obrona narodowa
4
140
80
60
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
140
80
60
78
OBSŁUGA ZADŁUśENIA ZAGRANICZNEGO
1
6 180 000
6 180 000
757
Obsługa długu publicznego
2
6 180 000
6 180 000
75701
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji
zagranicznych
3
6 050 982
6 050 982
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
129 018
129 018
79
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
24 460 856
24 460 856
757
Obsługa długu publicznego
2
24 460 856
24 460 856
75703
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych na rynku krajowym
3
24 410 856
24 410 856
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
50 000
50 000
2/33
z tego:
Plan
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
na 2009 r.
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej
z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
80
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
92 615
31
92 341
243
750
Administracja publiczna
2
92 615
31
92 341
243
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
92 615
31
92 341
243
81
REZERWA OGÓLNA
1
159 000
159 000
758
Różne rozliczenia
2
159 000
159 000
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
159 000
159 000
82
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
1
45 320 111
45 320 111
758
Różne rozliczenia
2
45 320 111
45 320 111
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
3
33 399 798
33 399 798
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
4
325 506
325 506
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 575 141
1 575 141
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 167 783
1 167 783
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
30 870
30 870
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
6 118 976
6 118 976
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
716 114
716 114
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 095 042
1 095 042
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
890 881
890 881
2/34
z tego:
Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki własne
Finansowanie
Część Dział Rozdział
Treść
Poz.
Plan
i
na rzecz
bieżące
majątkowe
długu
Unii
projektów
na 2009
subwencje
osób fizycz-
jednostek
publicznego
Europejskiej z udziałem środków
nych
budżetowych
Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
83
REZERWY CELOWE
1
23 887 953
4 149 859
12 500
2 132 724
1 854 002
15 738 868
758
Różne rozliczenia
2
23 887 953
4 149 859
12 500
2 132 724
1 854 002
15 738 868
75818 Rezerwy ogólne i celowe
3
23 887 953
4 149 859
12 500
2 132 724
1 854 002
15 738 868
Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
4
753 942
587 812
166 130
Kredyty na infrastrukturę drogową i portową
5
143 134
143 134
Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich
6
65 405
65 405
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
500 000
500 000
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów
operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb
wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty
100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także
Program budowy i naprawy dróg lokalnych
8
16 438 868
700 000
15 738 868
Koszty związane z przygotowaniem administracji do objęcia przez Polskę
Prezydencji w UE oraz z reprezentacją Polski przed Europejskim
Trybunałem Sprawiedliwości
9
9 000
9 000
Ratownictwo medyczne
10
1 792 600
1 730 500
62 100
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
11
43 722
21 500
22 222
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
12
148 800
148 800
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
13
12 500
12 500
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie
programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach
pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych
przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji
zadań Inspekcji Weterynaryjnej a także 11.500 tys. zł na zwiększenie
zatrudnienia w inspektoratach weterynarii
14
276 800
276 800
2/35
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2163-uzas
› Pobierz plik
-
2163-3-letni-plan-mianowan
› Pobierz plik
-
2163
› Pobierz plik
-
2163-001
› Pobierz plik